广东省商务厅关于审计查出问题整改情况的报告
发布时间:2024-01-07来源: 广东省商务厅 作者:佚名
根据《中华人民共和国审计法》的规定,2023年3月至4月,广东省审计厅对我厅2022年度预算执行等情况进行了审计,重点审计了厅本部,并对省商务发展事务中心、省投资促进局及代管的省政府驻沈阳办事处等3个下属单位及其他事项进行了延伸审计。根据省审计厅对广东省商务厅2022年度预算执行等情况的审计结果,对审计指出的问题,我厅逐条进行梳理,分析原因,研究部署整改工作。现将审计查出问题的整改情况公告如下:
一、关于利息收入未上缴问题
2023年9月,已按审计要求将利息收入足额上缴国库。
二、关于个别专项资金管理不完善问题
一是针对审计指出审核把关不严的资金申报项目,已全面复核该企业申报材料,截至2023年10月该项目运转正常,企业申报材料已齐备。二是针对审计指出绩效管理不完善的专项资金,加强绩效管理,优化2024年预算绩效目标设置,提高资金绩效。三是针对审计指出使用进度慢的专项资金,分类指导,加快清算并督促各地市尽快拨付,截至2023年12月,资金已基本支出。
三、关于部分政府采购项目管理不规范问题
一是加强政府采购闭环管理,规范政府采购项目的经办、审核、签订、督促、落实环节,实现政府采购合同的全流程闭环管理。二是规范合同管理。开展合同常见问题培训,进一步加强合同审核。三是组织完成审计指出的3个未及时验收项目的验收工作,并对7个验收时间晚于合同约定时间的项目加强监管。
四、关于2个银行账户未撤销问题
2023年7月,已在财政系统完成2个银行账户的注销手续。
五、关于2家企业未脱钩、资产闲置及物业管理等问题
一是扎实推进脱钩工作。认真核查相关企业情况,并按脱钩政策要求逐步推进,目前已进入司法程序办理。二是规范资产管理。加强周转房使用管理、分类处理闲置资产、完善资产信息登记,并修订了资产管理办法。三是进一步理顺物业管理关系,规范管理物业租金收入。
广东省商务厅
2023年12月31日
原文链接:https://com.gd.gov.cn/zwgk/gggs/content/post_4326341.html
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